Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 202210365 |
Interné číslo | 25/2022 |
Predmet | Notebook |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 25-02-2022 |
Dátum zverejnenia | 17-02-2022 |
Dátum vystavenia | 15-02-2022 |
Dátum úhrady | 17-02-2022 |
Dátum evidencie | 17-02-2022 |
Viaže sa k objednávkam | 6/2022 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lesíček, IČO: 00327352, Adresa: Lesíček 56, Mesto: Lesíček, PSČ: 08207 Dodávateľ : Ikaro s.r.o. Prešov, IČO: 31656544, Adresa: Okružná 32, Mesto: Prešov, PSČ: 08001 |
Suma s DPH* | 694.8 |
Mena | € |